發布時間:2018-08-20 10:40 信息來源:
第一部分 懷化市實驗學校單位概況
一、部門主要職能
實施初中和小學義務教育,促進教育事業發展。初中學歷教育,小學學歷教育,教改實驗(相關社會服務)。
二、部門決算單位構成:
懷化市實驗學校作為一級部門預算單位。是九年一貫制義務教育學校,共有學生4199人,全校在職教職員工229人,退休教師76人,臨聘教師17人。學校分初中和小學兩個校區。初中教學部分有學生1239多人,小學教學部有學生2960多人。學校設教導處、教研室、德育處、總務室、辦公室,財務室和初中,小學各學科教研組18個。在學校領導的正確領導下,學校各項工作井然有序,圓滿完成各項教學任務,教學質量名列前茅。2017年全市綜合績效考評榮獲“優秀獎”。榮獲懷化市教育局頒發的“教學質量優勝獎”。
第二部分 懷化市實驗學校2017年度部門決算表
共8張決算表,包括:收支總表3張,即:《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》;財政撥款收支表5張,即:《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。(公開表格附后)
收入支出決算總表
公開01表
部門:懷化市實驗學校金額單位:萬元
|
收入 |
支出 |
||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
金額 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
|
一、財政撥款收入 |
1 |
4,532.01 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
19.00 |
|
二、上級補助收入 |
2 |
0.90 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
三、事業收入 |
3 |
0.00 |
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
|
四、經營收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
五、附屬單位上繳收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
2,956.74 |
|
六、其他收入 |
6 |
19.00 |
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
35 |
150.12 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
38 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合計 |
23 |
4,551.91 |
本年支出合計 |
50 |
3,125.87 |
|
用事業基金彌補收支差額 |
24 |
0.00 |
結余分配 |
51 |
0.00 |
|
年初結轉和結余 |
25 |
1,891.16 |
年末結轉和結余 |
52 |
3,317.20 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
總計 |
27 |
6,443.07 |
總計 |
54 |
6,443.07 |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。
收入決算表
公開02表
部門:懷化市實驗學校 金額單位:萬元
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合計 |
4,551.91 |
4,532.01 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
19.00 |
|
205 |
教育支出 |
4,373.02 |
4,372.12 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,538.13 |
2,537.23 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小學教育 |
2,271.23 |
2,271.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
265.90 |
265.00 |
0.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
1,834.88 |
1,834.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
1,834.88 |
1,834.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
159.89 |
159.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。
支出決算表
公開03表
部門:懷化市實驗學校 金額單位:萬元
|
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合計 |
3,125.87 |
2,847.14 |
278.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
201 |
一般公共服務支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服務支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服務支出 |
19.00 |
19.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
205 |
教育支出 |
2,956.74 |
2,678.02 |
278.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
2,816.86 |
2,538.13 |
278.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050202 |
小學教育 |
2,271.23 |
2,271.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
544.63 |
265.90 |
278.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
139.88 |
139.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
139.88 |
139.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度各項支出情況。
財政撥款收入支出決算總表
公開04表
部門:懷化市實驗學校 金額單位:萬元
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
項目 |
行次 |
金額 |
項目 |
行次 |
合計 |
一般公共預算財政撥款 |
政府性基金預算財政撥款 |
|
欄次 |
|
1 |
欄次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共預算財政撥款 |
1 |
4,532.01 |
一、一般公共服務支出 |
28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、國防支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
2,955.84 |
2,955.84 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科學技術支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化體育與傳媒支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社會保障和就業支出 |
35 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、醫療衛生與計劃生育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、節能環保支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城鄉社區支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、農林水支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通運輸支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、資源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商業服務業等支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地區支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、國土海洋氣象等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、糧油物資儲備支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合計 |
22 |
4,532.01 |
本年支出合計 |
49 |
3,105.97 |
3,105.97 |
0.00 |
|
年初財政撥款結轉和結余 |
23 |
1,891.16 |
年末財政撥款結轉和結余 |
50 |
3,317.20 |
3,317.20 |
0.00 |
|
一般公共預算財政撥款 |
24 |
1,891.16 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金預算財政撥款 |
25 |
0.00 |
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
總計 |
27 |
6,423.17 |
總計 |
54 |
6,423.17 |
6,423.17 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
一般公共預算財政撥款支出決算表
公開05表
部門:懷化市實驗學校 金額單位:萬元
|
項目 |
本年支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合計 |
3,105.97 |
2,827.24 |
278.73 |
|
|
205 |
教育支出 |
2,955.84 |
2,677.12 |
278.73 |
|
20502 |
普通教育 |
2,815.96 |
2,537.23 |
278.73 |
|
2050202 |
小學教育 |
2,271.23 |
2,271.23 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
543.73 |
265.00 |
278.73 |
|
2050299 |
其他普通教育支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
|
20599 |
其他教育支出 |
139.88 |
139.88 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
139.88 |
139.88 |
0.00 |
|
208 |
社會保障和就業支出 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
|
20805 |
行政事業單位離退休 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
|
2080505 |
機關事業單位基本養老保險繳費支出 |
150.12 |
150.12 |
0.00 |
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
公開06表
部門:懷化市實驗學校 金額單位:萬元
|
人員經費 |
公用經費 |
|||||||
|
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
金額 |
|
301 |
工資福利支出 |
2,258.09 |
302 |
商品和服務支出 |
287.81 |
310 |
其他資本性支出 |
0.22 |
|
30101 |
基本工資 |
996.89 |
30201 |
辦公費 |
26.52 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補貼 |
720.01 |
30202 |
印刷費 |
0.00 |
31002 |
辦公設備購置 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
289.15 |
30203 |
咨詢費 |
0.00 |
31003 |
專用設備購置 |
0.00 |
|
30104 |
其他社會保障繳費 |
62.03 |
30204 |
手續費 |
0.00 |
31005 |
基礎設施建設 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補助費 |
0.00 |
30205 |
水費 |
1.17 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
0.00 |
30206 |
電費 |
8.10 |
31007 |
信息網絡及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30108 |
機關事業單位基本養老保險繳費 |
150.12 |
30207 |
郵電費 |
6.85 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30109 |
職業年金繳費 |
0.00 |
30208 |
取暖費 |
0.00 |
31009 |
土地補償 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
39.88 |
30209 |
物業管理費 |
21.10 |
31010 |
安置補助 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補助 |
281.13 |
30211 |
差旅費 |
14.52 |
31011 |
地上附著物和青苗補償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費 |
0.00 |
30212 |
因公出國(境)費用 |
0.00 |
31012 |
拆遷補償 |
0.00 |
|
30302 |
退休費 |
267.72 |
30213 |
維修(護)費 |
4.09 |
31013 |
公務用車購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職(役)費 |
0.00 |
30214 |
租賃費 |
0.34 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0.00 |
30215 |
會議費 |
0.00 |
31020 |
產權參股 |
0.00 |
|
30305 |
生活補助 |
2.70 |
30216 |
培訓費 |
2.44 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.22 |
|
30306 |
救濟費 |
0.00 |
30217 |
公務接待費 |
0.59 |
304 |
對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
30307 |
醫療費 |
0.00 |
30218 |
專用材料費 |
27.20 |
30401 |
企業政策性補貼 |
0.00 |
|
30308 |
助學金 |
0.00 |
30224 |
被裝購置費 |
0.00 |
30402 |
事業單位補貼 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
1.73 |
30225 |
專用燃料費 |
0.00 |
30403 |
財政貼息 |
0.00 |
|
30310 |
生產補貼 |
0.00 |
30226 |
勞務費 |
7.72 |
30499 |
其他對企事業單位的補貼 |
0.00 |
|
30311 |
住房公積金 |
0.00 |
30227 |
委托業務費 |
0.00 |
307 |
債務利息支出 |
0.00 |
|
30312 |
提租補貼 |
0.00 |
30228 |
工會經費 |
0.00 |
30701 |
國內債務付息 |
0.00 |
|
30313 |
購房補貼 |
0.00 |
30229 |
福利費 |
48.35 |
30707 |
國外債務付息 |
0.00 |
|
30314 |
采暖補貼 |
0.00 |
30231 |
公務用車運行維護費 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30315 |
物業服務補貼 |
0.00 |
30239 |
其他交通費用 |
1.17 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30399 |
其他對個人和家庭的補助支出 |
8.97 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0.00 |
|
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|
|
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30299 |
其他商品和服務支出 |
117.65 |
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人員經費合計 |
2,539.21 |
公用經費合計 |
288.03 |
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注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
公開07表
部門:懷化市實驗學校 金額單位:萬元
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預算數 |
決算數 |
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合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
合計 |
因公出國(境)費 |
公務用車購置及運行費 |
公務接待費 |
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小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
小計 |
公務用車購置費 |
公務用車運行費 |
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1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.20 |
0.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.59 |
注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
公開08表
部門:懷化市實驗學校 金額單位:萬元
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項目 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
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欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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|
合計 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
第三部分 懷化市實驗學校2017年度部門決算情況說明
一、實驗學校2017年度收入支出決算總體情況說明
1、收、支總計與上年決算數比較
實驗學校2017年度全年收入4551.91萬元。其中財政撥款收入4532.01萬元(含初中部推倒重建項目資金1695萬元),財政撥款收入占學??偸杖氲?9.56%。其他收入20萬元,占總收入的0.44%。與上年相比,增加937.33萬元,提高25.93%,主要原因是:(1)初中部推倒重建工程正在建設之中,故財政按工程進度較上年增加項目撥款495萬元。(2)認真執行國家政策,故增加財政撥款292萬元。(3)國家社會保障制度改革,財政增加撥款150.12萬元,用于事業單位基本養老保險繳費(單位繳納部分)。
2017年度全年支出3125.87萬元,與上年相比,增加197.86萬元,增長6.76%,主要原因是:(1)由于國家社會保障制度改革,支付事業單位基本養老保險繳費(單位繳納部分)150.12萬元。(2)執行國家政策,全年人員支出增加。
二、關于懷化市實驗學校2017年度收入決算情況說明
實驗學校2017年度全年收入4551.91萬元,其中:財政撥款收入4532.01萬元,占比99.56%;上級補助收入0.9萬元,其他收入19萬元。全年收入含(初中推倒重建項目資金1695萬元)。
三、實驗學校2017年度支出決算情況說明
2017年度全年支出3125.87萬元,其中:基本支出2847.14萬元,占比91.08%;項目支出278.73萬元,占比8.92%。
四、實驗學校2017年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
學校2017年度財政撥款收入4551.91萬元(含項目資金1695萬元),與上年相比,增加938.32萬元,增長26%,主要原因是:(1)初中推倒重建項目資金財政撥款增加495萬元。(2)執行國家政策人員經費增加443萬元。
2017年度財政撥款支出3125.87萬元,與上年相比,增加197.85萬元,增長6.8%,主要原因是:執行國家政策,增加了人員支出。維持學校正常運轉的公用經費與上年基本持平。
五、懷化市實驗學校2017年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
實驗學校2017年度一般公共預算財政撥款支出3105.97萬元,與上年相比,增加178.95萬元,增長6.11%,主要原因是(1)初中推倒重建項目正在平地階段,資金使用比上年減少234.70萬元。(2)由于社會保障制度改革,執行國家政策及學生增加,需要新進教師。故增加財政撥款支出413.65萬元。
2、一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
學校2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2827.24萬元,占比91.03%;項目支出278.73萬元,占比8.97%。
3、 財政撥款支出決算具體情況。
本年度年初預算2296.45萬元,本年財政撥入(基本支出經費)2827.24萬元。比年初預算增加530.79萬元,主要原因:學生增加引進教師,學校維修,改擴建及執行整體績效考評制度和養老保險制度,故人員經費,公用經費增加。按功能分類:2050202(小學教育)支出2271.23萬元,2050203(初中教育)支出265萬元,2050299(其他普通教育支出)1萬元,2059999(其他教育支出)139.88萬元,2080505(機關事業單位基本養老保險繳費支出)150.12萬元。其中:人員經費2539.21萬元,日常公用經費288.03萬元。
本年財政撥入(初中部推倒重建項目資金1695萬元),本年項目,按功能分類:2050203(初中教育)支出278.73萬元。
六、懷化市實驗學校2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
實驗學校2017年度一般公共預算財政撥款基本支出2827.24萬元,其中:人員經費2539.21萬元,占比89.81%;公用經費288.03萬元,占比10.19%。
部門結轉情況說明:
2016年末結轉資金1891.16萬元,2017年末結轉資金3317.20萬元。結轉資金比上年增加1426.04萬元,增長75.41%。該結轉資金均為項目資金。
七、懷化市實驗學校2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
實驗學校2017年年初預算“三公”6.2萬。2017年實際“三公”經費支出0.59萬元。比年初預算減少5.61萬元,降低90.5%。其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行維護費0萬元;公務接待費0.59萬元。
2、“三公”經費支出與上年決算相比減少0.21萬元,降低26%。其中:因公出國(境)費0萬元;公務用車購置及運行維護費0萬元;公務接待費0.59萬元,是公務接待費與上年決算相比減少0.21萬元,降低26%。
3、 公務接待費0.59萬元:國內公務接待批次4次,接待人次215人。
4、“三公”經費的減少,主要原因是學校領導帶頭嚴格執行國家政策,減少“三公”經費的發生。
八:政府性基金預算收入支出決算情況:本單位2018年沒有政府性基金預算收入支出決算。
九:預算績效情況說明:
2017年, 學校認真學習<中華人民共和國預算法>,按預算制度在規定的時間內科學合理地,根據單位的實際情況,認真編制本單位的預算和預算說明,及時公開,并認真執行年初預算,確保預算資金合理、安全使用。為提高財政資金的使用效益,認真,真實進行各項資金的績效目標考評,撰寫績效自評報告。不斷學習預算績效管理方面的知識。
十:其他重要事項:
1、機關運行經費支出情況。本部門2017年度機關運行經費支出287.81萬元(辦公費26.52萬元,水費1.17萬元,電費8.1萬元,郵電費6.85萬元,物業管理費21.1萬元,差旅費14.52萬元,維修費4.09萬元,租賃費0.34萬元,培訓費2.44萬元,公務接待費0.59萬元,專用材料費27.2萬元,勞務費7.72萬元,福利費48.35萬元,其他交通費1.17萬元,其他商品和服務支出117.65萬元),比2016年增加支出27.37萬元,增長10.5%。主要原因:用于學生的各項費用增加27萬元。
2、政府采購支出情況說明。
懷化市實驗學校2017年度政府采購支出總額195.71萬元,其中:政府采購貨物支出152.31萬元、政府采購工程支出43.4萬元、政府采購服務支出0萬元。
3、 國有資產占用情況說明。
懷化市實驗學校2017年12月31日,固定資產價值:2045.62萬。本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
十一、無政府性基金預算財政撥款收入支出。
第四部分 名詞解釋
1.機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用一般公共預算撥款安排,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,即為行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中的公用經費支出。
2.“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。